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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布信息準確時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

收支

業務

部門預算數

項目

結算的時候數

一、一半服務性工程預算民政撥付薪資收入

375.84

一、基本共同的服務費用

 

二、部門性投資基金財務預算財務付款個人收入

 

二、外交史付出

 

三、國有化金融資本操作估算不需要補貼款利潤

 

三、航空航天撥出

 

四、上級部門津貼薪資

 

四、公眾很安全支出費用

 

五、事業效益

 

五、基礎教育撥出

 

六、企業經營創收

 

六、實驗技術教育支出

 

七、所屬計量單位上交凈收入

 

七、傳統藝術度假旅行體肓與文化傳媒經費支出

 

八、其他利潤

 

八、的社會得到保障和工作其他支出

26.42

 

 

九、公共衛生衛生花費

279.06

 

 

十、生態環保節能生態環保支出費用

 

 

 

五一、城鄉居民社區居委會性支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

第十三、交通管理貨運教育支出

 

 

 

十四、成本探礦行業訊息等花費

 

 

 

第十三、工商業服務的業等教育支出

 

 

 

16、金融資本費用

 

 

 

十二、支助別的地區結余

 

 

 

18、自然規律資源共享浮游生物景象等收支

 

 

 

黨的十九、房屋服務保障結余

69.07

 

 

2、糧油加工救災物資產出付出

 

 

 

二五一、國有控股股權投資經營的費用預算開支

 

 

 

二十三、災情治理及應急預案標準化管理結余

 

 

 

二第十三、另外支出費用

 

 

 

二十五四、抗疫很國債按排的付出

 

本年度盈利合計數

375.84

當年度費用支出 累計數

374.56

用到非國庫審批盈余

 

盈余分發

 

年終結轉和盈余

 

年底結轉和節余

1.28

總結

375.84

總額

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

業務

年初工資累計

國庫付款效益

上家補貼費個人收入

事業發展年收入

自主經營純收入

復屬公司的繳納效益

一些工資收入

特點類型
管理費用簡碼

學科名字大全

總金額

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會上質量保障和大學生就業收支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政訴訟事業標準標準健康養老結余

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  政府部門事業公司公司基本上社會養老保險行業保險行業付款總支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  市直機關事業上的政府部門職業年金繳付收入支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生情況健康生活經費支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政事業上的的單位醫學

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政管理方治療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫物體醫學

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  一些優撫對方醫院費用支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫用后勤保障服務管理業務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政性自動運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  似的行政訴訟服務管理行政監察

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅房切實保障撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

往房制度改革支出費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房間住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房補帖

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

投資項目

上年收支累計數

關鍵其他支出

創業項目其他支出

上交國家上級領導花費

自主經營其他支出

對附設公司補助金花費

功效等級分類
題目簡碼

科目表分類

合計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

世界 保障措施和找工作結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

人事部門事業工作單位頤養教育支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  危險機關事業性院校一般養老生活保險金繳付其他支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  企創業單位名稱創業單位名稱的職業年金付款費用支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

安全健康生活其他支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關創業企業醫院

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政處機關單位醫疔

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫關鍵字醫療保障

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  一些優撫對方醫用總支出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫治維護監管工作

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟運轉

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  常見行政訴訟治理工作

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

公寓房保證費用

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

商品房改制結余

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房屋公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買新房國家補貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

撥出

產品

竣工決算數

大型項目

累計數

似的公眾決算不需要審批

當地政府性母基金工程預算財務審批

國企資本管理生意預決算國庫付款

一、通常情況公共信息工程預算財政局補貼款

375.84 

一、應該工作性工作支出費用

 

 

 

 

二、政府機關性母基金預決算國庫捐款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

三、國有企業資本公司管理預決算財政預算審批

 

三、國防安全撥出

 

 

 

 

 

 

四、共公健康經費支出

 

 

 

 

 

 

五、教導花費

 

 

 

 

 

 

六、合理科技開支

 

 

 

 

 

 

七、古文化景區休育與影視文化費用支出

 

 

 

 

 

 

八、的社會保險和擇業其他支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生間衛生付出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節能減排優質支出費用

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區衛生付出

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

 

13、道路交通搬家支出費用

 

 

 

 

 

 

十四、資源共享探礦重工業信息等收支

 

 

 

 

 

 

第十五、商家業務業等其他支出

 

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融費用

 

 

 

 

 

 

十二、幫扶另一國家性支出

 

 

 

 

 

 

二十、自然生態生態資源海底氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

 

十八、自建房確保費用

69.07

69.07

 

 

 

 

第二十、糧油加工油料自給率費用

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有企業金融資本銷售費用預算費用支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、傷害有效預防及應急響應監管開支

 

 

 

 

 

 

二第十三、另一結余

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫很大國債科學安排的開支

 

 

 

 

當年度薪水合計數

375.84 

年初總支出累計

374.56

374.56

 

 

月初財政資金審批結轉和余額

 

月底財政支出捐款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、一半公共信息民政預算民政付款

 

 

 

 

 

 

二、政府部性新基金概算民政撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有土地股權投資操作不需要預算不需要捐款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

總共

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

累計

總體總支出

項目費用

工作細分

專業科目打碼

課目名字大全

208

世界 有保障和就業形勢付出

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門工作機構養老保險花費

26.42

26.42

0.00

2080505

  企事業有成組織事業有成組織常見養老服務保險費用納費總支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  企創業企業單位創業企業單位角色年金付款費用

8.71

8.71

0.00

210

衛生防疫健康保健費用支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政部門工作機構醫療保健

11.28

11.28

0.00

2101101

  政府部門機構整形

11.28

11.28

0.00

21014

優撫女朋友醫學

14.38

0.00

14.38

2101499

  另一個優撫客體醫療機構總支出

14.38

0.00

14.38

21015

社區醫療有效保障菅理事務管理

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政事務啟動

201.03

201.03

0.00

2101502

  通常情況行政部門控制業務

52.37

0.00

52.37

221

房屋有效保障總支出

69.07

69.07

0.00

22102

房屋轉型收支

69.07

69.07

0.00

2210201

  公房公積金貸款

27.81

27.81

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補助金

41.26

41.26

0.00

加總

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

社會經濟分為管理費用打碼

考試科目名稱

部門預算數

經濟發展種類

會計科目商品編碼

管理費用名字大全

竣工決算數

301

公司福利金其他支出

291.96

302

菜品和服務于性支出

15.84

30101

  核心很大打工族薪資

41.53

30201

  辦公費

8.58

30102

  津貼補助費補助費

127.95

30202

  彩印費

 

30103

  績效獎金

28.12

30203

  質詢費

 

30106

  工作餐補貼政策費

7.68

30204

  證件費

 

30107

  考核基本工資

 

30205

  電費

 

30108

行政機關創業工作單位常規養老生活保險費用交款

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

職業年金激費

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

員工基礎醫療器械保險費用納費

11.28

30208

  保暖費

 

30111

公務活動員醫學津貼納費

 

30209

  小區物業管理制度費

 

30112

某些社會性保險激費

1.42

30211

  出差補貼

1.23

30113

住宅房房貸公積金

27.81

30212

  因公出國留學(境)學費

 

30114

醫藥費

 

30213

  維護(護)費

 

30199

  許多工資收入特權支出費用

19.75

30214

  租費

 

303

對人個和家用的補帖

 

30215

  年會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓班費

1.17

30302

  辭職費

 

30217

  公務活動接待客人費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專屬產品費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  生存經濟補貼

 

30225

  通用型能源費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療器械費補貼費

 

30227

  下令讓的業務費

 

30308

  國家貧困補助

 

30228

  商會資金

2.89

30309

  獎勵金金

 

30229

  褔利費

0.6

30310

小編種植業工作國家補貼

 

30231

  公務活動出行用車啟用定期檢查費

 

30311

  代繳時代穩定費

 

30239

  其他交通線保險費用

 

30399

  的對自己的和人家的補助費

 

30240

  稅金及額外增加雜費

 

 

 

 

30299

  其它的菜品和安全服務其他支出

0.3

 

 

 

310

資本公司性收支

 

 

 

 

31001

  自建房鋼結構鋼結構建筑購建

 

 

 

 

31002

  會議室系統添置

 

 

 

 

31003

  多功能生產設備購置費

 

 

 

 

31007

  數據無線網絡及軟件下載采購內容更新

 

 

 

 

31013

  因公專車購置費

 

 

 

 

31019

  各種交通出行平臺租賃費

 

 

 

 

31021

  出土文物和擺貨品添置

 

 

 

 

31022

  隱形的凈資產購入

 

 

 

 

31099

  各種資源性經費支出

 

人金費預估合計

291.96

共公事業費總金額

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

通常公共信息項目預算國庫付款“三公”經費

預估合計

因公回國

(境)費

因公專車購買及正常運行運營維護費

公務活動接待室費

小計

國家公務專用車

購買費

國家公務租車

操作維系費

預算表數

結算的時候數

決算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

本年結轉和盈余

當年度收入水平

上年費用支出

年終結轉和

盈余

作用類型會計科目編號規則

項目標題

總計

 

 

累計數

核心花費

創業項目經費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

投資項目

月初結轉和盈余

本年度收錄

上年開支

年終結轉和盈余

功能表分類管理會計分類編號

會計科目公司名稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資欠債情況表

 

 

工作單位:萬塊

 

數據

市場價值

本年數

年初數

期初數

歲末數

一、固定資產總金額

——

——

18.93

29.77

   (一)流chan資金

——

——

0.77

2.21

   (二)穩固債務

——

——

18.74

35.92

ꦐ          各舉:1.房子(平米米)

 

 

 

 

💟                2.通用性機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

♔                     當中:(1)車子(輛)

 

 

 

 

💯                                 一樣 公務活動車輛租賃

 

 

 

 

ꦺ                                 執法監督執勤點買車

 

 

 

 

🌠                                 機械專業方法方法買車

 

 

 

 

🌟                                 許多小二租車

 

 

 

 

🍎                   (2)出廠價40萬元不低于互通環保設備(中含避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ও                    里面:成本百萬元以下專門的產品

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🌺        減:當年度折舊率及減值準備

——

——

0.58

8.35

   (三)常年股份權投入

——

——

 

 

   (四)長期性企業債券注資

——

——

 

 

   (五)搭建過程中

——

——

 

 

   (六)神圣資本

——

——

 

 

🐎        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個財力

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

0.97

1.45

三、凈房產累計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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