佛山市松江區石湖蕩鎮街道衛生防疫業務平臺
2018全年監管部門預算
目 錄
一是部門 東莞市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生服務質量學校簡介
一、主要管理職能
二、部門制定
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入結余部門預算總表
二、收益預算表
三、經費支出竣工決算表
四、國庫審批薪資撥出結算的時候總表
五、通常公用設施成本預算財政性補貼款撥出預算表
六、正常公共服務成本預算國庫撥付核心花費結算的時候表
七、一般來說通用項目預算民政撥付“三公”勞務費及工商登記使用勞務費費用支出 部門預算表
八、當地政府性新基金預部門預算國庫補貼款開支部門預算表
九、資金欠債前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二那部分 名稱釋義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、首要職能部門
ไ 以居委安全環衛管理功能培訓管理機構作為主體,全科咨詢師為骨干的,科學在使用居委培訓資源和合適技術應用,以民眾正常為機構,婚姻為企業,居委為比率,各種需求分析為向導,以女子、學生、老年安全人、萎縮性病患者、精神傷殘人關乎點,以解決處理居委的主耍安全環衛管理現象,要求常見安全環衛管理功能培訓管理各種需求分析為原因,融防止、醫遼、養護、治愈、正常培訓為合一,有效率、經濟實惠、簡單、終合、不斷的基層人員安全環衛管理功能培訓管理。由常見團隊會根據三定方式等重要性的規定中含關主耍主要職責填好。
二、公司設置
💮上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度創收撥出預算總表
機構:萬美元
收入來源 |
總支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財政性捐款收錄 |
3396.86 |
一、通常情況下共公業務收入支出 |
|
中間:區政府性新基金費用預算財政部門付款 |
|
二、外交史開支 |
|
二、領導補助金收入來源 |
|
三、民防性支出 |
|
三、事業單位效益 |
2175.25 |
四、公共信息很安全經費支出 |
|
四、營業效益 |
|
五、幼小銜接花費 |
4.32 |
五、復屬廠家上交國家個人收入 |
|
六、物理學新技術支出費用 |
|
六、某些工資 |
323.32 |
七、學歷田徑與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會的質量保障和大學生就業收入支出 |
361.38 |
|
|
九、醫疔食品衛生與年度計劃生孩子結余 |
5514.56 |
|
|
十、工業節能的環保費用支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化居委其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十五、客運及運輸收支 |
|
|
|
十四、成本勘察信息查詢等開支 |
|
|
|
第十六、商用貼心服務行業等費用 |
|
|
|
十五、經融花費 |
|
|
|
十八、支援某些東北部花費 |
|
|
|
18、國土局海洋能天氣等性支出 |
|
|
|
第十九、自建房保證費用支出 |
1.89 |
|
|
三十五、糧油加工應急物資存儲費用 |
|
|
|
二國慶、任何撥出 |
|
當年度效益加總 |
5895.43 |
當年度總支出合計數 |
5882.15 |
用人事基金、期貨、現貨、微盤挽回收入支出表差額 |
|
余額左右 |
13.28 |
今年初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和節余 |
|
總共 |
5895.43 |
總金額 |
5895.43 |
2018全年工資竣工決算表
基層單位:70萬
項目 |
上年創收加總 |
財政部門補貼款薪水 |
上一級補帖盈利 |
自己事業收入水平 |
運作創收 |
加盟機構上交國家收入水平 |
另外利潤 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育學校費用支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
以外的別的幼教費用支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個的教育開支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和就業機會教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上單位名稱離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心標準離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門創業部門基礎養老生活穩定繳納費用付出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校衛生事業院校職業角色年金繳付開支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與計劃方案生肓開支 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理健康組織機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
省份居委會公共衛生學校 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層工作醫療器械衛生間公司其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾食品衛生保障 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業方醫療服務 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心基層單位診療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保險性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018年花費預算表
機構:萬塊人民幣
業務 |
年初費用支出 合計數 |
首要教育支出 |
產品費用支出 |
上交國家上家結余 |
生產開支 |
對加盟公司的經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有文化教育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
所有教育培訓收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 基本保障和擇業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業公司離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企行政單位離辭職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的部門最基本養老生活保險服務繳納費用開支 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野公司視野公司事業年金繳付其他支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療安全與預計生孩付出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械安全企業 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道環境衛生組織 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層組織醫療保障衛生管理貸款機構收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公眾食品衛生精準服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業的單位治療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障收支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年財政局撥付營收性支出竣工決算總表
方:萬元左右
薪資收入 |
總支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
產品 |
加總 |
平常通用預決算財政性付款 |
中央政府性私募基金成本預算財政性捐款 |
一、正常公益性費用預算國庫審批 |
3396.86 |
一、一般的公眾服務保障性支出 |
|
|
|
二、縣政府性理財產品成本預算財政預算付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機付出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、教肓性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學的能力總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界得到保障和就業形勢費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫用衛生管理與策劃發育付出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、能效健康經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心收支 |
|
|
|
|
|
12、農業水結余 |
|
|
|
|
|
13、城市交通配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察信息查詢等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、商業售后服務售后制造業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助別的沿海地區付出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海底氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房的保障付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十五、油糧運輸自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外教育支出 |
|
|
|
當年度納入總計 |
3396.86 |
本年度支出費用累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財政廳捐款結轉和盈余 |
|
年終財務付款結轉和余額 |
|
|
|
應該公共信息成本預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
區政府性基金投資工程預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018年度目標通常情況下公用設施費用民政捐款經費支出部門預算表
標準:億元
好項目 |
總金額 |
根本性支出 |
頂目總支出 |
|||
功能模塊幾大類 學科代碼 |
幾個會計科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另一幼教撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另外基礎教育經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會生活切實保障和就業形勢教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展政府部門離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
視野組織離養老 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成企業大致關于養老地產養老保障網上繳費費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業機關單位事業年金付款付出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療保障環保與年度計劃二孩教育支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
表層診療環保培訓機構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地方街道衛生管理學校 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層員工醫療干凈干凈組織機構其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
常規共公衛生學服務培訓 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
財政創業院校診療 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
創業機構醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
商品房保駕護航總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質收支 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
預估合計 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018本年通常公用概算民政補貼款首要結余部門預算表
基層單位:萬余元
工程項目 |
累計 |
職工專項經費 |
公供經費預算 |
||
條件定義 考試科目項目編碼 |
科目表名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利其他支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
一般薪水 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
行政機關企事業院校根本關于養老地產養老保障費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
工作年金激費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
在職員工總體整形保費付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何市場經濟得到保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另外的薪資特權花費 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
寶貝和服務保障結余 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公私家車啟用定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
別鐵路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一餐品和提供服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家長的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果產出補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自己和企業的補貼政策收入支出 |
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|
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310 |
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投資基金性其他支出 |
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310 |
02 |
辦公室產品采購 |
|
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310 |
03 |
專業級機器租賃費 |
|
|
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310 |
07 |
信息查詢網洛及pc軟件折舊費更新軟件 |
|
|
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310 |
13 |
國家公務私家車購置費 |
|
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310 |
19 |
別公共交通輔助工具折舊費 |
|
|
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310 |
22 |
有形財產購置費 |
|
|
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310 |
99 |
相關資源性總支出 |
|
|
|
合計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018半年度普通共公概算財政局撥付“三公”費用及國家機關加載費用收入支出竣工決算表
機關單位:千元
一半共同概算國庫審批“三公”經費支出 |
單位執行 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待私車購置費及執行費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 新購費 |
公務接待私車 自動運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中政府部性資金概預算財政預算撥付性支出結算的時候表
單位名稱:來萬
該項目 |
加總 |
幾乎支出費用 |
頂目開支 |
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功能性歸類 考試科目標識號 |
會計科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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|
累計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年財力欠債的情況報告 |
||||
|
|
大額廠家:千元 |
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|
用戶 |
意義 |
||
年終數 |
年初數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、股權總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)放置股權 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
🉐 通常情況因公專用車 |
|
|
|
|
⭕ 執法監督巡邏租車 |
|
|
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|
🅘 勞動防護專業高技術買車 |
|
|
|
|
ཧ 同一專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🍬 4.任何統一債務 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
ꦜ 減:加權平均折舊費用及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形基金 |
—— |
—— |
|
|
♓ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資金加總 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于重慶市松江區石湖蕩鎮社區的服務核心干凈衛生的服務核心2018本年凈收入撥出預算整體來說情形表明
濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫精準服務中央2018𓆉年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關羽濟南市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生服務保障中心局2018半年度收入來源竣工決算情況情況報告
年初꧂收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、相對于杭州市松江區石湖蕩鎮居委環衛業務中心點2018每年收支結算的時候現狀說明書
年初ꩵ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、對西安市松江區石湖蕩鎮居委干凈衛生服務管理中心的2018全年財政預算撥付純收入教育支出綜合現象解釋
佛山市松江區石湖蕩鎮居委環衛的服務服務辦公室2018✨年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、并于杭州市松江區石湖蕩鎮區域干凈衛生服務管理服務部2018一年度基本公共信息估算財政局捐款支出費用結算的時候原因解釋
(一)基本上公開估算財政局付款花費竣工決算總的的情況
西安市市松江區石湖蕩鎮街道公共衛生服務性服務站2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公眾工程預算財政性捐款收支預算構成情況報告
北京市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生間提供服務平臺2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)一般的公共服務成本預算財政總支出審批總支出部門預算具體時候時候
佛山市松江區石湖蕩鎮特別安全服務質量公司2018♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3ﷺ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4꧃、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5💃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🥂、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🤪、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8♕、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9♋、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、至于蘇州市松江區石湖蕩鎮片區衛生間服務于重點2018每年普通通用財政廳預算財政廳撥付最基本費用支出 部門預算環境代表
深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦公共衛生服務的重心2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ౠ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門付款收入支出結算的時候整體狀態證明。
昆明市松江區石湖蕩鎮平臺環境衛生服務學校2018ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”資金投入國庫撥付其他支出竣工決算大概條件詳細說明。
2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🎃公務活動公務車加載維護與保養支出費用0萬美元。2018年,重慶市松江區石湖蕩鎮社區功能中心的安全衛生功能中心的相關各工程預算企業支出費用財政資金付款的因公小二租車享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于成都市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生服務管理中心站2018年終以政府性股權基金竣工決算國庫捐款費用竣工決算情況說明書怎么寫
武漢市松江區石湖蕩鎮社區清潔清潔保障主2018季度無國家性貨幣基金工程預算不需要審批教育支出。
九、國家股資本企業經營預算表財政支出付款癥狀說明書怎么寫
🐻傷害市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理提供服務核心2018第四季度無公有股權投資經營管理概算財政預算捐款性支出。
十、的極為重要注意事項的癥狀闡明
(一)行政單位啟用事業費付出情形
成都市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔服務性中2018本年度有機物關運營資金投入花費。
(二)政府辦公室的采購收支環境
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生貼心服務機構2018🧔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)運輸車輛、住房專項 占存情況
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫服務管理學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考核監管現象
🙈上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個⛄,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、國庫廳審批使收入:指標準當年度目標度從本級國庫廳監管部門獲取的國庫廳審批,涉及基本上公共服務概算國庫廳審批和政府辦公室性股權基金概算國庫廳審批。
ꦫ二、事業薪水:指事業機關單位做好專注渠道項目形式及輔佐項目形式確認的薪水。主要是:醫療保障薪水、放射性藥品薪水、其它的薪水等。
☂三、生產薪水:指行業公司的在靠譜保險業務行為下列關于輔助器行為后開展調研非經濟獨立選擇生產行為具有的薪水。
ꦜ四、任何盈利:指公司爭取的除“財政部門補貼款盈利”、“事業單位盈利”、“自主經營盈利”等其他的盈利。
五、年末結轉和余額:是以上一年度還實現、結轉到上年按關于規則立刻的使用的資本。
𝓰六、年終結轉和節余:指當本本年度或很多年年工程預算籌劃、因可觀必備條件發現不同沒有按原行動計劃實現,需推遲到后來年按相關設定依然適用的專項資金。
七、基本上花費:指的單位為保駕護航醫院一切正常正常運轉、完畢日常生活做每項工作卡而有的每項花費。
🅺八、品牌性性收支:指標準為結束特定的的行政性工作中人物或事業上轉型對象,在首要性性收支外面出現的基本性性收支。
🥃九、生產經費教育支出:指衛生事業機關單位在專業的行為及輔助器行為囿于大力開展非獨特選擇生產行為遭受的經費教育支出。
🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍸11、公司的執行接待費:指人事部門公司的和依據公務活動員法操作的事業公司的用正常服務性費用財務捐款制定的基本上費用中的此外生活中共公接待費費用。