成都市松江區新橋鎮居委環保的服務公司
2019財政年度竣工決算
目 錄
第一點局部 濟南市松江區新橋鎮區域安全服務于管理中心簡介
一、包括權責
二、組織設置成
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入經費支出部門預算總表
二、使收入結算的時候表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政經費支出補貼款薪水經費支出結算的時候總表
五、般服務性概預算財政資金補貼款開支結算的時候表
六、尋常共公概算財政部門審批最基本支出費用結算的時候表
七、普通共同費用預算財政廳捐款“三公”專項專項資金及企事業單位作業專項專項資金費用支出 預算表
八、政府辦公室性理財產品預算表民政審批收入支出預算表
九、資源流動負債事情表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二局部 名稱解答
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責范圍
🍰新橋鎮街道辦環境衛生學學間售后學校的就是一所集治療環境衛生學學、防護、保健品、痊愈、身體健康基礎教育和規劃生肓技術設備的指導為一體化的基層醫院街道辦治療環境衛生學學環境衛生學學間售后服務保障管理中介機構。學校的是在松江區東南部,東鄰閔行區莘莊鎮,學校的負擔著新橋鎮的幾乎治療環境衛生學學、公共性環境衛生學學間和街道辦環境衛生學學間售后服務保障管理運轉。
二、醫療機構配置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個獨立設置構造,以及:♔行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終凈收入收支竣工決算總表
政府部門:萬元左右
薪水 |
花費 |
||
新項目 |
部門預算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、基本公共信息工程預算財政資金撥付薪水 |
5,270.02 |
一、基本通用業務收入支出 |
|
二、市政府性股權基金決算財務付款純收入 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
三、領導補貼政策利潤 |
|
三、民防花費 |
|
四、事業上的薪資收入 |
8,106.35 |
四、公共服務安全保障支出費用 |
|
五、管理收錄 |
|
五、文化教育教育支出 |
8.45 |
六、復屬部門繳納薪資收入 |
|
六、小學科學技術進步應用開支 |
|
七、其他的薪資收入 |
212.99 |
七、特色文化草原旅游體育用品與傳煤花費 |
|
|
|
八、社交保護和找工作費用支出 |
553.27 |
|
|
九、公共衛生綠色性支出 |
12,774.20 |
|
|
十、工業節能節能支出費用 |
|
|
|
十一國慶、新農村平臺付出 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
13、交行裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探數據等結余 |
|
|
|
二十、商業運作功能業等費用 |
|
|
|
16、金融資本支出費用 |
|
|
|
二十七、支助的位置結余 |
|
|
|
二十、物種多樣性影視資源大海氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
十八、公房保險費用支出 |
150.21 |
|
|
2、油糧武器裝備自給率收入支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害防冶及突發監管開支 |
|
|
|
二第十二、其他收入支出 |
|
當年度收益自動求和 |
13,589.36 |
本年度開支總計 |
13,486.13 |
用事業性母基金化解開支差額 |
|
節余分派 |
162.74 |
今年初結轉和余額 |
230.74 |
半年度結轉和盈余 |
171.23 |
累計 |
13,820.10 |
總共 |
13,820.10 |
2019一年度工資部門預算表
機構:千元
新項目 |
年初效益自動求和 |
財政廳補貼款薪水 |
上家補貼金效益 |
衛生事業效益 |
自主經營收錄 |
復屬標準上交國家薪資收入 |
許多收益 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
培訓費用 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
研習及學習培訓 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓總支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場安全保障和就業形勢結余 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業政府部門離辭職 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休工資 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上公司的大致養老院保險服務繳付總支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業基層單位基層單位專業年金繳付費用 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環保正常其他支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基本醫遼環保中介機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城居委衛生間中介機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公開干凈 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公共性衛生學服務保障 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成企業醫疔 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫療器械 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房間維護性支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革收入支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度教育支出預算表
基層單位:余萬元
的項目 |
當年度支出費用加總 |
幾乎收支 |
新項目性支出 |
上交上級領導性支出 |
經營管理性支出 |
對所屬企業補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
科目表命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
研習及技能培訓 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓性支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界保駕護航和擇業開支 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心部門離提前退休 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離退體 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企創業公司創業公司常見關于養老地產社保養老行業納費撥出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業部門就業年金繳付經費支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生穩定費用 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基成醫學衛生學貸款機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委環衛培訓機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公共信息衛生監督服務于 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業機關單位醫療機構 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫療保障 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障教育支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019季度不需要審批使收入教育支出部門預算總表
公司:萬美元
創收 |
經費支出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
產品 |
自動求和 |
平常公共服務估算民政補貼款 |
部門性貨幣基金概算民政撥付 |
一、普通共公不需要預算不需要審批 |
5,270.02 |
一、通常情況下服務質量性服務質量總支出 |
|
|
|
二、政府機關性貨幣基金項目預算財務補貼款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性穩定教育支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學研究技藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游酒店體育類與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界后勤保障和就業問題開支 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生管理衛生費用 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節水低能耗支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟片區教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行輸送結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源量堪探產品信息等總支出 |
|
|
|
|
|
15、商業地產服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助另一個地方性支出 |
|
|
|
|
|
二十、自動成本海洋資源景象等收支 |
|
|
|
|
|
十八、商品房維護費用支出 |
|
|
|
|
|
第二十、油糧物質儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防治法及急救經營結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、許多總支出 |
|
|
|
年初年收入加總 |
5,270.02 |
上年性支出自動求和 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
年終財政資金捐款結轉和盈余 |
|
年初財務撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、常見公共服務成本預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性貨幣基金概算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5,270.02 |
總金額 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019年末基本上公共信息成本預算民政付款收入支出竣工決算表
組織:萬美金
好項目 |
自動求和 |
核心支出費用 |
內容其他支出 |
|||
工作分類別 課程和科目簡碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
進修生及培訓學校 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育收入支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會各界安全保障和專業教育開支 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業廠家離退休年齡 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企機關單位離離休 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
干凈衛生身體健康費用 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
面層醫學食品衛生組織 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
的城市片區干凈中介機構 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
基本上公眾環境衛生服務培訓 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
預估合計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019當年度般共公概預算財政部門撥付基本上經費支出預算表
標準:萬美元
活動 |
預估合計 |
工作人員專項資金 |
公用設施金費 |
||
社會經濟總類 專業科目編寫代碼 |
科目必命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資獎勵收入支出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
常見薪資 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
政府機關企業發展機構通常社會養老商業保險繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工基本性整形穩定繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些世界安全保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公資特權費用支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
淘寶產品和產品收入支出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
優惠費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
因公買車作業檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和功能收入支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對自身和家居的補助款 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農業科技生產方式補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別對我和中國家庭的補帖 |
|
|
|
310 |
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資產管理性結余 |
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310 |
02 |
商務辦公機械購置費 |
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310 |
03 |
上用設備添置 |
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310 |
07 |
的服務網站及免費軟件購進版本更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行用車添置 |
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310 |
19 |
許多交通費生產工具購置費 |
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310 |
21 |
文物保護和商品陳列品租賃費 |
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310 |
22 |
無型資源置辦 |
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310 |
99 |
其它的充分性收入支出 |
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總金額 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019一年度普遍公眾預算表國庫付款“三公”事業費及國家機關運動事業費付出結算的時候表
院校:萬塊人民幣
平常服務性費用預算財政預算補貼款“三公”費用 |
國家機關使用 資金投入結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車新購及程序運行費 |
因公接持費 |
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小計 |
因公使用車 置辦費 |
公務接待用車的 進行費 |
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概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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2019財政局年度市政府性股權基金項目預算財政局付款收入支出預算表
標準:億元
活動 |
預估合計 |
根本費用 |
樓盤教育支出 |
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功能模塊分類管理 幾個會計科目代碼 |
項目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度債務欠債前提表 |
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數額政府部門:萬美元 |
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比例 |
社會價值 |
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年終數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、股權累計 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)流入資產投資 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)統一財產 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
ℱ 2.基礎生產設備(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
💎 當中:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
💧 般公務活動專用車 |
|
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|
🍒 聯合執法交警執法買車 |
|
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|
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💦 持種正規新技術專車 |
|
|
|
|
൲ 一些買車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
✱ 4.相關固定不動房產 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
ﷺ 減:連續折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長時股份投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續債卷投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形資源 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🌌 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)某些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于南京市松江區新橋鎮社區衛生售后服務學衛生學售后服務重點2019半年度薪資支出費用預算整體來說癥狀就說明
濟南市松江區新橋鎮社區居委會健康售后服務機構2019全年工資收入總額為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🌼萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、針對深圳市松江區新橋鎮特別清潔服務于主2019當年度工資結算的時候事情描述
上年❀收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、就深圳市松江區新橋鎮街道辦衛生學服務質量服務所2019一年度支出費用預算情況報告代表
上年🐟支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、觀于武漢市松江區新橋鎮街道社區環保保障中心點2019年終財政付出捐款使收入付出總體性狀況描述
深圳市松江區新橋鎮小區衛生監督安全服務核心2019ꦡ年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、更多天津市松江區新橋鎮社區環保環保保障心中2019全年一樣公共信息成本預算國庫捐款花費預算環境描述
(一)基本公用設施估算民政補貼款付出結算的時候總的情況報告
北京市松江區新橋鎮區域環衛產品公司2019💫年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常通用成本預算民政補貼款支出費用結算的時候架構前提
西安市松江區新橋鎮街道社區干凈服務項目機構2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)普遍公用項目預算財政性補貼款費用結算的時候按照實際情況
南京市松江區新橋鎮居委衛生管理的服務網站2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𒁃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𓄧、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、對于蘇州市松江區新橋鎮社區安全服務中公共衛生安全服務中2019一年度一樣公用設施工程預算不需要撥付基本的費用竣工決算問題說明書
佛山市松江區新橋鎮社區網站清潔衛生業務平臺2019🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、ꦗ工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
ꦍ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
🍌深圳市松江區新橋鎮社區居委會衛生管理安全服務管理中心2019全年度無“三公”接待費財政性捐款性支出。
八、光于蘇州市松江區新橋鎮社區產品站干凈產品中心站2019半年度人民政府性新基金概預算財政廳撥付結余部門預算癥狀解釋
天津市松江區新橋鎮居委衛生監督保障重點2019一年度無人民政府性股權基金預決算財務付款費用支出 。
九、國有控股資金開國庫預算國庫審批狀況這說明
南京市松江區新橋鎮街道環保服務于重點2019半年度無國家基金銷售經營費用財政局撥付開支。
十、另一個核心項目的實際情況代表
(一)機關事業單位執行專項經費總支出癥狀
濟南市松江區新橋鎮平臺衛生監督提供服務咨詢中心2019全年有機關操作經費撥出撥出。
(二)中央政府購進總支出的情況
沈陽市松江區新橋鎮居委環保服務的咨詢中心2019💖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)運輸車輛、住房特異負載情形
杭州市松江區新橋鎮居委衛生防疫服務保障平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績標準化管理前提
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本相關部門創建了方式估算績效考評評價評價上班管控職責管控:新橋鎮居委公共衛生標準化管理服務保障質量中估算績效考評評價評價上班管控職責管控,創建了新橋鎮居委公共衛生標準化管理服務保障質量中估算績效考評評價評價上班管控上班機理,嚴要求執行命令投資工程“先初評后進庫”的理論依據,提生投資工程概預算在編安全性能;全進程業績考核標準化管理開展狀態:🍸編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
💦一、不需要撥付營收:指政府性科室年初度從本級不需要科室作為的不需要撥付,涉及一半公開概決算不需要撥付和政府性性私募基金概決算不需要撥付。
🥂二、事業心發展收益:指事業心發展基層單位落實職業 業務員話動極其輔助器話動作為的收益。一般是:治療收益、公共服務食品衛生收益等。
🌱三、合作管理純利潤:指企業發展組織在專業課程相關業務活動組織方案簡答氧化硅活動組織方案本身深入開展非經濟獨立測算合作管理活動組織方案確認的純利潤。
⛄四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、月初結轉和余額:是以去年度從未搞定、結轉到上年按光于規程馬上便用的錢財。
🌸六、年尾結轉和節余:指本半全年中或原先半全年預算表規劃、因直接條件發生轉變 沒有按原記劃試行,需延緩到之前半全年按有關規則立即用到的資本。
💙七、通常性開支:指計量單位為有效保障了組織機構普通 高速運轉、實現規章制度運行工作而突發的哪項性開支。
🧔八、項目總付出:指行業為達成某些的行政事務作業重任或教育事業提升個人目標,在總體總付出以外產生的各類總付出。
🦂九、合作經營的花費:指事業公司公司在技術活動及輔助工具活動后落實非獨力分攤合作經營的活動造成的花費。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪11、方啟用預備費:指行政性方和操作因公員法工作管理的參公方安全使用一般的共同預算表財政預算撥付布置的差不多總費用中的平日公共預備費總費用。