濟南市松江區葉榭鎮社群衛生管理工作重心
2019全年度竣工決算
目 錄
第1部件 滬市松江區葉榭鎮居委會衛生防疫的服務學校簡況
一、大部分職責權限
二、學校設立
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄付出結算的時候總表
二、收益竣工決算表
三、經費支出結算的時候表
四、財務付款工資收入收支部門預算總表
五、般公用成本預算財政費用支出 審批費用支出 竣工決算表
六、似的公開概算民政審批大體付出竣工決算表
七、一樣公開工程預算民政撥付“三公”金費及市直機關工作金費付出部門預算表
八、人民政府性債卷民政預算民政補貼款性支出部門預算表
九、資本外債情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七的部分 名稱表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、通常崗位職責
𒉰 以平臺環保貼心提供服務性機構為之其最主要體,全科醫院醫生為后備力量,有效果運行平臺物資和最宜的技術,以群眾健康保健的為機構,家庭式為企業,平臺為規模,使用需求量為抓手,以的女人、嬰兒、長者人、急性患兒、智殘人為先點,以處理好平臺的其最主要環保現象,能夠滿足常規環保貼心提供服務性使用需求量為最主要目的,融防范、醫院、調養、康服、健康保健的培養為混合式,有效果、劃算、更方便、綜合性、連續式的基成環保貼心提供服務性。由經理助理部們不同三定設計等相關內容法律規定中含關其最主要工作職責填報。
二、組織機構設施
💮上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年度薪水支出費用預算總表
組織:70萬
薪水 |
花費 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預算數 |
一、國庫捐款收入來源 |
4160.67 |
一、通常公眾服務于性支出 |
|
這其中:現政府性基金投資工程預算財務補貼款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上級部門政府補貼凈收入 |
|
三、民防其他支出 |
|
三、企業發展使收入 |
5611.50 |
四、公開安全性其他支出 |
|
四、操作純收入 |
|
五、幼兒教育費用 |
|
五、附屬醫院基層單位上交國家納入 |
|
六、生物學的技術花費 |
|
六、另外使收入 |
118.02 |
七、傳統文化體育文化與影視文化總支出 |
|
|
|
八、社會上的保障和就業機會付出 |
462.22 |
|
|
九、醫學衛生學與籌劃生肓教育支出 |
8899.43 |
|
|
十、生態環保生態環保開支 |
|
|
|
五一、村鎮建設社群收入支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
13、交通配套運輸業付出 |
|
|
|
十四、物資勘察企業信息等花費 |
|
|
|
15、商業地產服務質量業等支出費用 |
|
|
|
16、金融創新收支 |
|
|
|
十八、支援其它的地開支 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象局等經費支出 |
|
|
|
19、公房保險總支出 |
114.93 |
|
|
二十二、油糧物品收儲花費 |
|
|
|
二五一、許多其他支出 |
|
上年納入合計數 |
9890.19 |
年初費用總金額 |
9476.58 |
用人事債券擬補收入支出表差額 |
|
盈余分配原則 |
413.61 |
月初結轉和盈余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總結 |
9890.19 |
總金額 |
9890.19 |
2019年末薪資收入結算的時候表
工作單位:萬余元
工作 |
上年工資收入總金額 |
不需要審批營收 |
上級領導補助金工資 |
行業使收入 |
自主經營創收 |
附加標準上交收入水平 |
其他的薪資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會中有保障和就業前景撥出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業機構離養老 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企事編離辭職 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業廠家大多健康養老人身險繳付性支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關參公政府部門參公政府部門職業分析年金交費付出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生間與規劃生小孩支出費用 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫遼清潔衛生醫院 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
省份特別清潔構造 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用設施衛生情況售后服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成基層單位醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房后勤保障付出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革費用支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019全年教育支出部門預算表
機關單位:萬的大寫
項目流程 |
本年度支出費用總計 |
基本性總支出 |
建設項目開支 |
繳納上司其他支出 |
生產開支 |
對附加機構政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性安全保障和就業的費用支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野公司離退職 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門政府部門離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門行業方主要養老保費保費納費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業公司的職業年金付款花費 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與規劃生孩付出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫治安全結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市區域衛生間構造 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息食品衛生服務項目 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業院校治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業政府部門醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房后勤保障花費 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革撥出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019第四季度財政收支撥付凈收入收支結算的時候總表
機關單位:億元
收錄 |
收支 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
內容 |
總計 |
一般來說公共性決算財政資金付款 |
中央政府性理財產品概算財政廳撥付 |
一、基本服務性預決算財務審批 |
4160.67 |
一、常見共同的服務結余 |
|
|
|
二、以政府性基金投資工程預算財政廳付款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、共公健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究方法撥出 |
|
|
|
|
|
七、文明運動與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、生活保障機制和自主創業花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、診療干凈與工作計劃生殖結余 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節能減排環境保護性支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設社區衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、公共城市公共交通車付出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探勘產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、行業提供流通業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控花費 |
|
|
|
|
|
十二、協助另外的地區劃分性支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源深海氣候等付出 |
|
|
|
|
|
19、房間擔保撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十二、調味品油料存量花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外費用 |
|
|
|
上年盈利總金額 |
4160.67 |
當年度收支總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年末不需要撥付結轉和余額 |
|
月底財務付款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
通常情況公眾成本預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性資金工程預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4160.67 |
總結 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年度目標通常情況下共公估算財政性撥付經費支出部門預算表
企事業單位:萬的大寫
新項目 |
總計 |
基礎教育支出 |
項目流程教育支出 |
|||
功能表各類 科目必簡碼 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性的保障和專業教育結余 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業行業離退休之 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展政府部門大多醫療保險金保險金納費結余 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與策劃生殖支出費用 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
群眾醫學衛生間組織 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站干凈醫療機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
差不多公益性衛生防疫服務的 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政處事業企業單位醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成部門醫療服務 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
預估合計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019半年度一樣公共服務概算財政預算付款關鍵費用支出 結算的時候表
基層單位:來萬
的項目 |
總金額 |
成員金費 |
共用事業費 |
||
第三產業定義 幾個會計科目商品編碼 |
項目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇微信教育支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
主要公資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府機關行業組織通常頤養安全費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付款 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
公司員工核心醫遼穩妥交款 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫疔補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界質量保障繳納 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資活動收入支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品是和售后服務收支 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦工費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
煤氣費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用文件費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
總工會勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
員工福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待專用車使用維持費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
別的交通出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
的物品和服務總支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個和教育環境的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體種植業生產的補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
某個用戶和人的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設配購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設配購入 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息互聯網及軟件下載新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外道路輔助工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股權購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別資源性付出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019年度目標尋常公益性預算財政性捐款“三公”費用及機構自動運行費用費用支出 預算表
院校:余萬元
似的公開費用預算民政撥付“三公”勞務費 |
單位工作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行購買及啟用費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 購買費 |
國家公務專車 自動運行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019全年度相關部門性股票基金費用財政局審批總支出預算表
的單位:上萬元
頂目 |
總金額 |
總體開支 |
品牌其他支出 |
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職能進行分類 科目表項目編碼 |
課程和科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資本外債原因表 |
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資金標準:余萬元 |
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個數 |
社會價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)進行固定財產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💝 正常公務活動專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦿ 稽查值勤私車 |
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☂ 特種作業專科方法買車 |
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💟 其他私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
ꦓ 4.各種固定好資本 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🍷 減:積攢折舊費用及減值需要準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)繼續投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型房產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🔜 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多北京市松江區葉榭鎮片區安全衛生服務保障基地2019全年度收入來源性支出竣工決算環境承載力情況下情況報告
鄭州市松江區葉榭鎮社區服務培訓中心的食品衛生服務培訓中心的2019ꦏ年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、對于沈陽市松江區葉榭鎮社區居委會干凈服務保障機構2019半年度盈利預算的情況情況報告
當年度༒收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、并于西安市市松江區葉榭鎮居委衛生間服務保障中2019一年度經費支出預算情況下解釋
當年度💯支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、有關于深圳市松江區葉榭鎮街道辦衛生管理服務的中2019本年度財政局補貼款工資撥出整體環境這說明
西安市松江區葉榭鎮平臺清潔精準服務管理中心2019𒆙年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、針對廣州市松江區葉榭鎮區域衛生學業務中間2019年度目標通常的情況服務性概預算財務撥付費用支出 預算的情況講解
(一)似的公眾費用財政付出付款付出竣工決算總的條件
鄭州市松江區葉榭鎮街道辦健康保障核心2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公共服務工程預算財政收入支出付款收入支出預算組成部分現狀
成都市市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務管理服務點2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)尋常服務性國庫預算國庫捐款開支部門預算詳細問題
東莞市松江區葉榭鎮特別清潔服務的中心的2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相關重慶市松江區葉榭鎮街道社區衛生提供服務學提供服務咨詢中心2019年末一樣服務性項目預算民政捐款常見經費支出部門預算具體情況描述
傷害市松江區葉榭鎮社群干凈衛生業務中間2019🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐠、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🎃七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性捐款支出費用竣工決算總體布局狀態表明。
深圳市松江區葉榭鎮居委衛生管理服務中心站2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”專項資金財政預算補貼款付出竣工決算具體情況下情況下闡明。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💃公務活動車輛啟用保障其他支出2.04千元。基本用以貨車保險公司、燃料及維護保養。2019年,重慶市松江區葉榭鎮社群健康貼心服務管理中心歸屬各費用預算企業支出民政補貼款的國家公務小二租車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于佛山市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生的服務心中2019一年度以政府性新基金預算表財政資金補貼款收支部門預算前提說明書怎么寫
♔南京市松江區葉榭鎮小區衛生防疫功能管理中心2019當年度無相關部門性資金工程預算財政資金捐款其他支出。
九、國有企業資產管理經營者估算財政性捐款的情況描述
北京市松江區葉榭鎮社區服務管理站清潔服務管理咨詢中心2019年無國家資源生意決算不需要捐款收支。
十、某個更重要重大事項的狀況反映
(一)單位啟用資金投入花費現狀
成都市松江區葉榭鎮社區精準服務站健康精準服務公司2019季度有機關行駛接待費支出費用。
(二)政府性招標采購總支出情況發生
深圳市松江區葉榭鎮社區衛生服務于管理衛生管理服務于中心局2019♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)車倆、住宅特色占存癥狀
ཧ已于2019年12月31日,南京市松江區葉榭鎮小區干凈衛生安全服務中間操作的通常因公出行中,由區部門行政事務服務監督局一致的虛物得到保障的通常因公出行為1輛。
(四)成本預算業績考核治理狀況
💦上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🐎,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、不需要性付款薪水:指標準當一年度度從本級不需要性單位部門認定的不需要性付款,比如基本服務性概概算不需要性付款和政府性性基金、期貨、現貨、微盤概概算不需要性付款。
♛二、衛生事業有成使營收:指衛生事業有成工作單位做專業性業務量運動以及其配套運動贏得的使營收。大部分是:醫用使營收、保健藥品使營收、另外的使營收等。
🍒三、銷售盈利:指事業上企業在專業技術業務范圍過程和其輔助性過程認知能力開展調研非人格獨立折算銷售過程達到的盈利。
四、各種營收:指企業單位有的除“財政預算捐款營收”、“企事業營收”、“營業營收”等外的營收。
五、年末結轉和節余:就是指去年度尚末已完成、結轉到年初按關于暫行規定馬上便用的資本。
൲六、歲末結轉和節余:指當半本年終或很早以前半本年成本預算制定、因理性必要條件遭受變化始終無法 按原項目實現,需廷遲到日后半本年按管于規范繼讀采用的成本。
七、基本的經費總支出:指廠家為安全保障系統通常行駛、完畢臺賬工做任何而會發生的每一項經費總支出。
𒈔八、投資項目撥出:指的單位為已完成某些的財政崗位神器任務或事業不斷發展不斷發展工作目標,在大致撥出之上突發的各種撥出。
💝九、管理管理費用教育支出 :指事業發展部門在職業工作及捕助工作模版開展調研非獨立空間結算管理管理工作情況的費用教育支出 。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍸十一國慶、企事業發展計量公司運營資金投入:指財政預算計量公司和定義國家事業發展公司法監管的事業發展計量公司的使用普遍公開費用預算財政預算捐款籌劃的常見支出費用費用中的日常生活公用設施資金投入支出費用費用。