天津市松江區葉榭鎮區域安全衛生安全服務重心
2018年末相關部門結算的時候
目 錄
1部位 佛山市松江區葉榭鎮街道社區清潔保障中心局簡介
一、重點職能作用
二、中介機構設立
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資性支出預算總表
二、工資收入預算表
三、付出結算的時候表
四、財政廳撥付收錄花費部門預算總表
五、正常公用設施項目預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表
六、普遍公益性概預算財政部門補貼款常見支出費用結算的時候表
七、一般的公益性財務預算財務審批“三公”專項經費預算及行政單位工作專項經費預算費用竣工決算表
八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預預算財政性捐款總支出預算表
九、基金外債情況發生表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點有些 動詞理解
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職權
🎶 以街道辦環保情況服務性管理項目中應以體,全科博士為首要,合理化利用街道辦幼兒教育資源和不適合工藝,以住人鍵康為中,家庭環境為機關單位,街道辦為條件,標準為抓手,以家庭婦女、小朋友、老年綠色健康人、慢性的患兒、殘疾證人為己任點,以很好解決街道辦的首要環保情況方面,提供常見環保情況服務性管理項目標準為依據,融防止、醫用、中醫保健、康復治療、鍵康幼兒教育為分立式,高效、經濟實惠、便宜、綜和、維持的基層員工環保情況服務性管理項目。由掌管部位會根據三定計劃等相關的規定有關首要職責權限填好。
二、構造安裝
꧃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標收益花費部門預算總表
組織:千元
效益 |
其他支出 |
||
工程 |
預算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、財政支出捐款工資 |
4039.10 |
一、一樣公益性售后服務撥出 |
|
但其中:鎮政府性債券概預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上司補貼金凈收入 |
|
三、中國軍事總支出 |
|
三、事業性創收 |
4896.70 |
四、服務性安全的費用 |
|
四、運作年收入 |
|
五、教育輔導花費 |
|
五、附設院校上交國家收入來源 |
|
六、科學的技術設備經費支出 |
|
六、另一創收 |
|
七、人文精神軍事體育與傳媒業開支 |
|
|
|
八、當今社會得到保障和出去上班教育支出 |
334.76 |
|
|
九、醫院干凈衛生與計劃書生殖其他支出 |
8887.35 |
|
|
十、低能耗節能低能耗費用 |
|
|
|
五一、成鄉社區服務中心結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十五、道路交通配送總支出 |
|
|
|
十四、資源英文堪探相關信息等收入支出 |
|
|
|
第十三、商業樓安全服務業大頭等性支出 |
|
|
|
16、經融撥出 |
|
|
|
十八、扶持各種城市收入支出 |
|
|
|
18、國土局海洋生物氣象觀測等撥出 |
|
|
|
黨的十九、房屋切實保障撥出 |
|
|
|
2、調味品救災物資儲備庫教育支出 |
|
|
|
二11、另外的開支 |
|
年初創收總計 |
8935.80 |
年初費用預估合計 |
9222.11 |
用事業發展私募基金挽救結余差額 |
|
節余合理安排 |
80.79 |
今年初結轉和盈余 |
367.10 |
歲末結轉和節余 |
|
合計 |
9302.90 |
合計 |
9302.90 |
2018全年度年收入結算的時候表
基層單位:萬多
工程 |
年初收益總金額 |
財政資金付款創收 |
上級領導政府補貼盈利 |
人事納入 |
經營管理工資收入 |
附設組織上交利潤 |
某個純收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和學生就業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業企行政單位離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業企事業編基本的健康社會養老保險行業交款總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環保與工作方案生小孩經費支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療干凈衛生構造 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道社區食品衛生結構 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的底層治療環保組織費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公開清潔業務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的企業單位整形 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業標準醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018月度其他支出結算的時候表
機構:多萬元
工程 |
年初教育支出總計 |
關鍵支出費用 |
新項目收入支出 |
上交國家上級部門付出 |
營業收入支出 |
對所屬公司的補貼金經費支出 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界得到保障和畢業生就業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的行業離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政方視野方根本醫療穩妥穩妥激費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生與進度表計劃生育政策花費 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療醫院衛生監督醫院 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政特別衛生學貸款機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基礎醫學健康機購開支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公眾干凈售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上機構治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018每年財政花費付款工資收入花費部門預算總表
院校:上萬元
工資收入 |
性支出 |
||||
工程 |
預算數 |
內容 |
累計 |
尋常共公費用財政資金審批 |
政府辦公室性資金成本預算財務捐款 |
一、正常公共性預算表財務捐款 |
4039.10 |
一、大部分公用精準服務撥出 |
|
|
|
二、政府性性股票基金成本預算民政撥付 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、防御收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾可靠性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育開支 |
|
|
|
|
|
六、學科高技術開支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術運動與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、世界 安全保障和人才需求支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療器械安全衛生與計劃方案生二胎費用 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能降耗環保健康撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉區域費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測問題等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業功能功能業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其它中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保護性支出 |
|
|
|
|
|
2、糧油加工工程物資存儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個費用支出 |
|
|
|
年初納入總金額 |
4039.10 |
年初撥出合計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年末財政部門審批結轉和節余 |
|
年初財政資金付款結轉和余額 |
|
|
|
通常通用概算不需要審批 |
|
|
|
|
|
ꦉ 市政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年中普通公共信息估算國庫捐款開支結算的時候表
計量單位:W
創業項目 |
累計數 |
差不多其他支出 |
品牌收入支出 |
|||
能力分為 課程和科目代碼 |
會計分類名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保護和就業形勢撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公政府部門離退休年齡 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位事業計量單位通常醫養安全付款開支 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與設計生肓結余 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備公共衛生培訓機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區居委會清潔組織機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
的基層醫院醫治安全構造其他支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
主要公用設施食品衛生安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業部門醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
預估合計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018財政性年度通常情況公用設施財政性預算財政性撥付大致收入支出預算表
基層單位:萬元左右
的項目 |
累計數 |
師預備費 |
公用設施金費 |
||
成本區分 題目商品編號 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪優惠性支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
大致年薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
行業事業發展行業關鍵關于養老地產養老保險公司費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳納 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業員工核心社區醫保行業付款 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的生活安全保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月工資員工福利性支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
產品和服務于結余 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
工作費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
商業用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
代為保險業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動公務車執行定期檢查費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
別的出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一淘寶產品和工作性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對我們和人的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林牧出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種私人和家族的補助費其他支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性教育支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公裝修機器采購 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用箱設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網路及游戲購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路網工貝采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產管理性撥出 |
|
|
|
總計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
✅2018季度通常服務性預部門預算不需要捐款“三公”專項資金及市直機關加載專項資金費用支出 部門預算表
單位名稱:多萬元
大部分服務性預算表財政性捐款“三公”費用 |
政府部門作業 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛使用新購及運轉費 |
因公到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 購置費費 |
國家公務私家車 運動費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018每年政府機關性資金費用預算財政廳捐款開支預算表
機構:萬元左右
品牌 |
累計數 |
常規付出 |
建設項目其他支出 |
|||
功能性進行分類 課程商品代碼 |
項目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標財力外債事情表 |
||||
|
|
費用工作單位:余萬元 |
||
|
規模 |
價格 |
||
本年數 |
年終數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、基金預估合計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)不變固定資金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𓂃 般公務活動專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐼 交通執法交警執法車輛 |
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🍌 持種專業課程技術性出行 |
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𓆏 的使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🌳 4.其余規定凈資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
ꦏ 減:當年度累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)持久融資 |
—— |
—— |
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(四)興建工程建設 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)無形中房產 |
—— |
—— |
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🐬 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關沈陽市松江區葉榭鎮社群環衛貼心服務重心2018年終收入水平收支竣工決算總體經濟現狀代表
昆明市松江區葉榭鎮社區服務保障中心點安全服務保障中心點2018🅠年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、有關于廣州市松江區葉榭鎮社區業務平臺環衛業務平臺2018當年度利潤結算的時候問題代表
上年🦩收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、對于蘇州市松江區葉榭鎮片區清潔提供工作站局2018財政年度總支出預算現狀闡述
當年度ღ支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、對於佛山市松江區葉榭鎮居委會環衛安全服務平臺2018季度國庫補貼款薪水其他支出總的狀態就說明
南京市松江區葉榭鎮居委會清潔售后服務管理中心2018ꦏ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、管于上海市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫服務于主2018當年度一般來說公共信息費用預算民政撥付結余預算現狀證明
(一)通常公用設施財政性預算財政性審批結余結算的時候環境承載力狀態
武漢市松江區葉榭鎮社區服務質量站環境衛生服務質量核心2018෴年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常實際情況下共同概算財政撥出撥付撥出部門預算構造實際情況
廣州市松江區葉榭鎮社區網站安全產品中心局2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)通常公用設施費用財政資金撥付經費支出竣工決算具體的情形
東莞市松江區葉榭鎮社區網站環保工作主2018🉐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關干昆明市松江區葉榭鎮社區居委會衛生間功能中央2018年終通常現象下共公預算表財政預算補貼款基礎其他支出結算的時候現象表明
北京市松江區葉榭鎮特別清潔衛生業務中心點2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1💜、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🥂、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💦七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性付款付出結算的時候總體性原因就說明。
東莞市松江區葉榭鎮居委健康工作學校2018🌊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”勞務費財政廳撥付經費支出結算的時候準確現狀代表。
2018🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐠公務接待私車執行服務器維護收支0.52萬是。基本中用配送車輛商業險。2018年,武漢市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務性心中所在區域各概預算基層單位花銷民政審批的因公車輛使用保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關羽西安市松江區葉榭鎮小區衛生管理安全服務重點2018本年政府部門性基金投資費用預算財務付款支出費用結算的時候情況報告代表
南京市松江區葉榭鎮街道辦安全貼心服務中央2018年無鎮政府性投資基金成本預算不需要捐款收支。
九、國家資金合作經營預決算不需要撥付事情申請報告
𝓀深圳市松江區葉榭鎮社區服務性中心的衛生情況服務性中心的2018季度無國有控股資產管理自主經營估算財政預算撥付結余。
十、同一重點問題的情形表示
(一)政府機關作業經費開支開支情況發生
西安市松江區葉榭鎮片區衛生間貼心管理中心的2018本年硅酸關操作勞務費總支出。
(二)部門集中采購結余狀態
武漢市松江區葉榭鎮社群食品衛生產品中心的2018൩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、自建房獨特占地事情
截止2018年12月31日,佛山市松江區葉榭鎮街道辦干凈服務的咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績工作管理條件
✅上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🌄,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝓰一、民政付款純收入:指計量單位當年中度從本級民政部確認的民政付款,分為普通公眾估算表民政付款和鎮政府性資金估算表民政付款。
♔二、事業發展心使純凈工資工資收入:指事業發展心基層單位搞好專業的項目移動方案十分協助移動方案達到的使純凈工資工資收入。首要是:醫學使純凈工資工資收入、非處方藥使純凈工資工資收入、任何使純凈工資工資收入等。
♓三、合作營運收益:指事業基層單位在正規國際業務營銷游戲活動形式以及鋪助營銷游戲活動形式外搞好非獨立空間分攤合作營運營銷游戲活動形式拿得的收益。
四、其它薪水:指方確認的除“民政捐款薪水”、“企事業薪水”、“操作薪水”等任何的薪水。
五、年末結轉和余額:意指當年度并沒有結束、結轉到當年度按有關于指定延續選用的錢。
ꦦ六、年終結轉和盈余:指當季度度或一年前季度概算科學安排、因客觀性的條件出現轉化不可能按原行動計劃動用,需時間延遲到時候季度按密切相關法規再動用的流動資金。
七、根本開支:指的單位為服務機購通常高速運轉、做完日常生活上班級任務而突發的幾項開支。
♍八、產品收入總支出費用:指公司為達成某些的行政部門業務的任務或衛生事業發展前景對方,在總體收入總支出費用本身進行的各個收入總支出費用。
🍷九、銷售撥出:指事業企業單位在專業課程話動及外掛話動囿于深入開展非獨立空間測算銷售話動的發生的撥出。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、政府部門運轉預備費預備費結余:指行政服務管理政府部門和根據國家事業編制法服務管理的事業政府部門施用大部分公益性財政資金預算財政資金撥付布置的常見預備費結余中的每天的公供預備費預備費結余預備費結余。